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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014117
Nro. de Timbrado
17312695
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.218
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCORPION S.R.L.
RUC
80007921-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244257
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.963.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.565.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453058
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia y seguridad para la FADA-UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura