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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029023
Nro. de Timbrado
17398793
Monto de la Factura
₲ 7.612.670
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.095.009
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 26.575
Retención IVA
₲ 207.618
Retención Renta
₲ 276.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.769.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.758.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas