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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029856
Nro. de Timbrado
17612922
Monto de la Factura
₲ 24.533.270
Nro. de Orden de Pago
1836
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.865.008
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 85.644
Retención IVA
₲ 669.089
Retención Renta
₲ 892.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241646
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.769.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.758.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SANITARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas