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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-00000006
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17870984
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.440.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3334
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.364.581
        
                                    IVA
                            
            ₲ 221.819
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.873
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 66.546
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITINERA S.A
        
                                    RUC
                            
            80072876-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28001-24-239488
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.702.610
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.930.056
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441736
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        