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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001015
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 5.213.300
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.345
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 18.199
Retención IVA
₲ 142.181
Retención Renta
₲ 189.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241590
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.309.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.650.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas