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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Nro. de Timbrado
17168652
Monto de la Factura
₲ 330.050
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241590
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.963.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.003.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas
