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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000912
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 2.447.300
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.876
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.543
Retención IVA
₲ 66.745
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241590
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.309.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.650.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASTRONÓMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas