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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002026
Nro. de Timbrado
17034173
Monto de la Factura
₲ 85.710.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.881.720
IVA
₲ 7.791.818

Retención DNCP
₲ 299.206
Retención IVA
₲ 2.337.545
Retención Renta
₲ 3.116.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246790
Monto Contrato
₲ 85.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.635.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.881.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO FORMACAP Y LA DGEU DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado