Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010005939
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 30.585.590
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.505.771
IVA
₲ 834.152

Retención DNCP
₲ 106.772
Retención IVA
₲ 834.152
Retención Renta
₲ 1.112.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242679
Monto Contrato
₲ 53.216.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.138.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.663.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas