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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033020
Nro. de Timbrado
18393217
Monto de la Factura
₲ 26.341.550
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.573.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.956
Retención IVA
₲ 718.406
Retención Renta
₲ 957.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.522.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.291.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas
