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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009421
Nro. de Timbrado
17810922
Monto de la Factura
₲ 13.405.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.505.158
IVA
₲ 1.218.636
Retención DNCP
₲ 46.796
Retención IVA
₲ 365.591
Retención Renta
₲ 487.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.930.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.089.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
