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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009130
Nro. de Timbrado
17540712
Monto de la Factura
₲ 17.413.790
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.229.651
IVA
₲ 1.583.072
Retención DNCP
₲ 60.790
Retención IVA
₲ 474.922
Retención Renta
₲ 633.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.819.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.979.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
