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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009124
Nro. de Timbrado
17540712
Monto de la Factura
₲ 8.447.500
Nro. de Orden de Pago
1976
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.873.070
IVA
₲ 767.955

Retención DNCP
₲ 29.489
Retención IVA
₲ 230.387
Retención Renta
₲ 307.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.630.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica