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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.272
IVA
₲ 54.545

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241789
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.395.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado