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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000714
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. de Orden de Pago
3679
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.586.280
IVA
₲ 1.129.091

Retención DNCP
₲ 43.357
Retención IVA
₲ 338.727
Retención Renta
₲ 451.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241302
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.896.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.761.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria