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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004358
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 7.871.074
Nro. de Orden de Pago
3238
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.342.710
IVA
₲ 715.552

Retención DNCP
₲ 27.477
Retención IVA
₲ 214.666
Retención Renta
₲ 286.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245877
Monto Contrato
₲ 200.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.981.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria