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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011783
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 321.000
Nro. de Orden de Pago
3349
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.409
IVA
₲ 29.182

Retención DNCP
₲ 1.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.424

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247818
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.989.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441853
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria