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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001423
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.963
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241787
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.573.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado