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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006636
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 7.506.930
Nro. de Orden de Pago
3356
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.010
IVA
₲ 682.448
Retención DNCP
₲ 26.207
Retención IVA
₲ 204.734
Retención Renta
₲ 272.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241440
Monto Contrato
₲ 76.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.755.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.081.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
