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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004133
Nro. de Timbrado
17676126
Monto de la Factura
₲ 5.003.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.667.163
IVA
₲ 454.818

Retención DNCP
₲ 17.465
Retención IVA
₲ 136.445
Retención Renta
₲ 181.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241626
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.203.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451598
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2024 -2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado