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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001468
Nro. de Timbrado
17126768
Monto de la Factura
₲ 19.925.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.570.101
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 69.555
Retención IVA
₲ 543.409
Retención Renta
₲ 724.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.832.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.834.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas