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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 11.875.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.077.863
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.455
Retención IVA
₲ 323.864
Retención Renta
₲ 41.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.832.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.834.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas