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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001831
Nro. de Timbrado
18714435
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.454
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 179.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.009.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.414.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas