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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1859
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242328
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.196.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445116
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica