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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014111
Nro. de Timbrado
18113269
Monto de la Factura
₲ 12.362.917
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.533.028
IVA
₲ 1.123.901
Retención DNCP
₲ 43.158
Retención IVA
₲ 337.170
Retención Renta
₲ 449.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-256064
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.295.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.428.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de rodados y maquinarias
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA
