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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
17389077
Monto de la Factura
₲ 9.403.104
Nro. de Orden de Pago
60256
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.511.312
IVA
₲ 1.046.083
Retención DNCP
₲ 40.603
Retención IVA
₲ 313.945
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA LAURA BENITEZ
RUC
3184080-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-243510
Monto Contrato
₲ 117.707.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.063.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.333.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare