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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
17885887
Monto de la Factura
₲ 6.651.890
Nro. de Orden de Pago
62084
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.939.830
IVA
₲ 7.449.075

Retención DNCP
₲ 289.024
Retención IVA
₲ 2.234.722
Retención Renta
₲ 2.979.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Marta Diana Brizuela Pozzo
RUC
2538825-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-246592
Monto Contrato
₲ 71.214.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.730.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.796.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare