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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000142
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
58220
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-257155
Monto Contrato
₲ 12.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.702.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado