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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001437
Nro. de Timbrado
17934922
Monto de la Factura
₲ 9.266.100
Nro. de Orden de Pago
58051
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.180.787
IVA
₲ 842.373

Retención DNCP
₲ 32.347
Retención IVA
₲ 252.712
Retención Renta
₲ 336.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 463.305
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256813
Monto Contrato
₲ 156.466.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.980.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.666.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado