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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
3650981
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Aldo Ariel Cantero Aquino
RUC
3650981-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-244838
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.996.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.316.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455944
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS EDUCACIONALES Y OTROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera