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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000006
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            175569264
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            167
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.938.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Aldo Ariel Cantero Aquino
        
                                    RUC
                            
            3650981-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-22003-24-244838
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.996.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.316.366
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            455944
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS EDUCACIONALES Y OTROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        