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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000736
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17632518
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 267.404.313
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            439
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.775.675
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.841
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 176.605
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 176.605
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 323.775
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80008416-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-22003-24-247087
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 403.254.313
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 396.659.016
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 353.778.048
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            455630
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Caminero de Acceso a la Ciudad de Valenzuela
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        