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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Nro. de Timbrado
18477310
Monto de la Factura
₲ 83.278.061
Nro. de Orden de Pago
41666
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.978.548
IVA
₲ 7.570.733

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.271.220
Retención Renta
₲ 3.028.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-253823
Monto Contrato
₲ 361.165.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.165.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.869.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469137
Nombre de la Licitación
Construcción de Vereda en las Adyacencias del Colegio Nacional María Auxiliadora y Esculea Adela Speratti
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado