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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000520
Nro. de Timbrado
18411130
Monto de la Factura
₲ 17.984.111
Nro. de Orden de Pago
41665
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.839.667
IVA
₲ 1.634.919

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 490.476
Retención Renta
₲ 653.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS ARRUA VALENZUELA
RUC
3272173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30110-25-257589
Monto Contrato
₲ 359.682.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.485.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469132
Nombre de la Licitación
Reparación de Pabellón y Sanitarios Escuela Proceres de Mayo
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado