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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
18332148
Monto de la Factura
₲ 30.001.387
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.987.475
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 104.732
Retención IVA
₲ 818.220
Retención Renta
₲ 1.090.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247428
Monto Contrato
₲ 499.984.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.435.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.250.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455922
Nombre de la Licitación
Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero-Distrito de Encarnación-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua