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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Nro. de Timbrado
17268716
Monto de la Factura
₲ 16.351.412
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.846.004
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 59.460
Retención IVA
₲ 445.948
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-246501
Monto Contrato
₲ 538.006.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.132.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.448.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452706
Nombre de la Licitación
Readecuacion y ampliacion de la Unidad de Salud Familiar de la localidad de San Lorenzo del Distrito de Carlos A. López-Ad Referéndum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua