- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000221
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17318405
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 242.962.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2205
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 235.265.007
        
                                    IVA
                            
            ₲ 22.087.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 856.995
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.626.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            2474361-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30157-24-246558
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 255.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 255.524.476
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 247.647.376
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            453806
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADECUACION DE CAMINO EN ACARAY COSTA, RUTA MILITAR TRAMO 3 DEL DISTRITO DE ITAKYRY
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Itakyry
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itakyry
        