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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0040302
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16012004
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.509.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            271
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.320.317
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.319.045
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 165.851
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.295.714
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.727.618
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRINGCO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80063527-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-13001-25-254016
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 47.509.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.509.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.320.317
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            471053
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        