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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044122
Nro. de Timbrado
18099873
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
5733
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.177.200
IVA
₲ 4.500.000

Retención DNCP
₲ 172.800
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252712
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.177.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa