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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0024703
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 21.990.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.513.872
IVA
₲ 1.999.091

Retención DNCP
₲ 76.765
Retención IVA
₲ 599.727
Retención Renta
₲ 799.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253806
Monto Contrato
₲ 41.397.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.397.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.618.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas, Tóneres y Sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí