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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527.
Nro. de Timbrado
18205143
Monto de la Factura
₲ 27.311.946
Nro. de Orden de Pago
38440
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.478.569
IVA
₲ 2.482.904
Retención DNCP
₲ 95.344
Retención IVA
₲ 744.871
Retención Renta
₲ 993.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-260684
Monto Contrato
₲ 279.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.392.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.559.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado
