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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000102
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17381897
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.447.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            965
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 60.144.963
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 241.789
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALCIDES ZELINSKI BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            3866282-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30111-24-239342
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 159.770.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 159.614.639
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 158.997.096
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439824
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Mayor Otaño
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Mayor Julio D. Otaño
        