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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 43.771.200
Nro. de Orden de Pago
2000000830
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.832.959
IVA
₲ 3.979.200

Retención DNCP
₲ 152.801
Retención IVA
₲ 1.193.760
Retención Renta
₲ 1.591.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262147
Monto Contrato
₲ 75.007.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.007.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.972.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465445
Nombre de la Licitación
MCN N° 92/2025 -Adquisición de Papel para Impresora EPSON - TMU - 325 D Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande