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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0006330
Monto de la Factura
₲ 89.929.152
Nro. de Orden de Pago
2000000298
Fecha de Orden de Pago
13-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.892.454
IVA
₲ 8.175.377
Retención DNCP
₲ 313.934
Retención IVA
₲ 2.452.613
Retención Renta
₲ 3.270.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-261387
Monto Contrato
₲ 313.178.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.929.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.892.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473718
Nombre de la Licitación
MCN N° 110/2025 Adquisición de Equipos para Laboratorio de Prácticas de Energía Solar Fotovoltaica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
