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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0150823
Nro. de Timbrado
18389423
Monto de la Factura
₲ 1.267.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.423
Retención IVA
₲ 34.555
Retención Renta
₲ 46.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-257306
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua
