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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025206
Nro. de Timbrado
18447373
Monto de la Factura
₲ 7.734.090
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.141.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.246
Retención IVA
₲ 91.843
Retención Renta
₲ 122.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-263174
Monto Contrato
₲ 145.084.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.098.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.477.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos para la Institución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua
