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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001242
Nro. de Timbrado
17433195
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
7959
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
IVA
₲ 909.091

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246574
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.124.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.453.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas