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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019287
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
202408596
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.080
IVA
₲ 40.000

Retención DNCP
₲ 1.536
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 16.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-247836
Monto Contrato
₲ 16.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.265.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.172.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443342
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande