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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006679
Nro. de Timbrado
17392232
Monto de la Factura
₲ 10.226.180
Nro. de Orden de Pago
202500529
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.530.800
IVA
₲ 929.652

Retención DNCP
₲ 35.699
Retención IVA
₲ 278.896
Retención Renta
₲ 371.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO MICHAEL SAMANIEGO
RUC
4629458-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-248083
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.934.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.521.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455066
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Hyundai Santa Fe
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande