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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002404
Nro. de Timbrado
18204853
Monto de la Factura
₲ 345.700
Nro. de Orden de Pago
25531
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.015
IVA
₲ 31.427

Retención DNCP
₲ 1.257
Retención IVA
₲ 9.428
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.781.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.242.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460814
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion